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索引號: RA00101070500201902001 組配分類: 各部門財政預決算集中展示
發布機構: 池州市人民政府(辦公室) 主題分類: 綜合政務  
名稱: 池州市金融工作辦公室 2019年部門預算情況說明 信息來源: 池州市金融辦
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發布日期: 2019-02-13 訪問量: 922
生效日期: 廢止日期:
池州市金融工作辦公室 2019年部門預算情況說明

池州市金融工作辦公室2019年部門預算


2019年2月13


 

目 錄

第一部分 池州市金融工作辦公室概況

1.  主要職責

2.  部門預算單位構成

3.  2019年度主要工作任務

第二部分 2019年池州市金融工作辦公室預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年收支預算總體情況說明

6.關于2019年收入預算情況說明

7.關于2019年支出預算情況說明

8.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明(含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明)

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年池州市金融工作辦公室預算表(附表)

1.  2019年部門財政撥款收支預算總表

2.  2019年部門一般公共預算支出預算表

3.  2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4.  2019年部門政府性基金預算支出預算表

5.   2019年部門收支預算總表

6.   2019年部門收入預算總表

7.   2019年部門支出預算總表

8.   2019年部門國有資本經營預算支出預算表

9.  2019年部門政府采購預算表

10.2019年政府購買服務預算表


第一部分 部門概況

一、 主要職責

市金融辦于2015年3月份由部門管理機構調整為市政府工作部門,核定編制9人,在職8人。根據《中共安徽省委辦公廳安徽省人民政府辦公廳關于印發〈池州市人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》(廳〔2014〕45號)和《中共池州市委辦公室池州市人民政府辦公室關于印發〈池州市人民政府職能轉變和機構改革實施意見〉的通知》(池辦發〔2015〕10號)精神,設立市金融工作辦公室,為市政府工作部門,內設綜合科、金融發展科(上市辦)、金融監管科(處非辦)。

主要職責有:1.貫徹執行國家和省金融工作方針政策和法律法規;起草有關地方性法規、規章草案,擬定地方金融產業發展政策及中長期規劃并組織實施。2.聯系駐池金融監督管理機構,協助做好地方金融監管工作,為金融監管機構履行職責創造良好的環境。3.指導全市金融改革、創新,推動全市農村金融綜合改革;統籌協調和落實政府與金融機構的戰略合作,為銀行、保險、證券等金融業支持地方經濟發展提供服務。4.引導銀行業、保險業、證券業健康有序發展。引導銀行業加大對實體經濟信貸支持力度;提高民生保險的深度、密度和全市資產證券化水平。5.統籌推進全市企業直接融資工作。促進全市資本市場的改革、培育和發展,推進多層次資本市場建設;推進企業上市、掛牌、發債、票據等多種融資工具的實施,提升全市企業運用資本市場的能力和水平;履行地方投融資管理職能,為地方經濟發展提供投融資服務。6.積極引進銀行、保險、證券、基金、典當、融資租賃等金融業態,構建多層次的區域性金融市場體系。7.加強對全市小額貸款公司、融資性擔保公司設立、變更的審查和日常監管工作。探索地方金融服務中介的設立和監管辦法。引導地方性金融服務機構規范經營,健康發展。8.會同有關部門防范、化解和處置全市金融風險;協調和配合有關部門做好打擊非法集資、非法證券買賣等工作;負責全市金融突發事件應急處理機制建設。9.加強對全市金融工作的指導,開展金融對外交流與合作。10.承辦市政府交辦的其他工作。

二、 部門預算單位構成

池州市金融工作辦公室無下屬預算單位, 2018年度部門預算由單位本級預算組成,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

池州市金融工作辦公室

行政

    三、2019年度主要工作任務

2019年,市金融辦將圍繞市委、市政府的決策部署,堅持創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念,大力推進金融供給側改革,積極引導銀行業加大信貸投放,扎實推進企業上市(掛牌)和直接融資,推動金融服務創新,持續維護金融穩定,進一步提升金融支撐實體經濟法的能力。一是引導銀行業加大信貸投放,更好的支持實體經濟發展,二是對接多層次資本市場,增強金融服務實體經濟能力,三是繼續堅持改革創新,推進普惠金融快速發展,四是加大協調、監管、處置工作力度,確保金融市場安全運行,五是不斷加強自身建設,努力夯實金融工作基礎。

 

第二部分 2019年部門預算情況說明

一、 關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

池州市金融工作辦公室2019年財政撥款收支預算250.21萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款250.21萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入250.21萬元。支出按功能分類分為:社會保障和就業支出9.45萬元,占3.78%;衛生健康支出2.93萬元,占1.17%; 金融支出229.28萬元,占91.63%;住房保障支出8.55萬元,占3.42%。

二、 關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

池州市金融辦2019年一般公共預算撥款250.21萬元,比2018年預算撥款減少9.12萬元,減少3.64%,減少原因主要是人員減少。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業支出9.45萬元,占3.78%;衛生健康支出2.93萬元,占1.17%; 金融支出229.28萬元,占91.63%;住房保障支出8.55萬元,占3.42%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業支出” 2019年預算9.45萬元,比2018年預算減少0.82萬元,減少8.68%,減少原因主要是人員減少。其中: “機關事業單位基本養老保險繳費支出”9.45萬元,主要用于繳納單位基本養老保險支出。

2. “衛生健康支出”2019年預算2.93萬元,比2018年預算減少0.41萬元,減少13.99%,減少原因主要是人員減少。其中:“行政單位醫療”預算2.93萬元,主要用于單位醫療保險繳費支出。

3. “金融支出”2019年預算229.28萬元,比2018年預算減少7.88萬元,減少3.44%,減少原因主要是“勸耕貸”獎補資金減少。其中:“金融部門行政支出”229.28萬元,主要用于單位行政運行支出。

4. “住房保障支出”2019年預算8.55萬元,比2018年預算減少0.01萬元,減少5.87‰,減少原因主要是人員減少。其中:“住房公積金”預算8.55萬元,主要用于住房公積金繳費支出。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

池州市金融辦2019年一般公共預算基本支出93.21萬元,其中:

工資福利支出59.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費。

商品和服務支出25.04萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費。

對個人和家庭的補助8.57萬元,主要包括:獎勵金、住房公積金。

四、 關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

池州市金融辦2019年政府性基金預算撥款收入0萬元,政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

五、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則,池州市金融辦所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市金融辦2019年收支總預算250.21萬元,收入為一般公共預算撥款收入,支出包括:社會保障支出、衛生健康支出、金融支出、住房保障支出。

六、關于2019年收入預算情況說明

池州市金融辦 2019年收入預算250.21萬元,其中: 一般公共預算撥款收入250.21萬元,占100%,比2018年預算減少9.12萬元,減少3.64%,減少原因主要是人員減少。

七、關于2019年支出預算情況說明

池州市金融辦2019年支出預算250.21萬元,比2018年預算減少9.12萬元,減少3.64%,減少原因主要是人員減少。其中,基本支出93.21萬元,占37.25%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出157萬元,占62.75%,主要用于金融發展等支出。

八、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

池州市金融辦2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

池州市金融辦2019年按照規定設置績效目標的項目0個。未實行單位自評(第三方評價)。

十、 其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費。

池州市金融辦2019年機關運行經費財政撥款預算229.28萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

(二) 政府采購情況。

池州市金融辦2019年政府采購預算總額3.18萬元。其中:政府采購貨物預算1.5萬元,政府采購服務預算1.68萬元。

(三) 國有資產占用使用情況。

池州市金融辦有公務用車0輛,單位價值50萬元以上的通用設備單位0個,價值100萬元以上的專用設備0個。

2019年部門預算安排公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛,安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個,安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業 發展目標所發生的支出。

四、 機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 2019年部門預算表(見附件)

1.  2019年部門財政撥款收支預算總表

2.  2019年部門一般公共預算支出預算表

3.  2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4.  2019年部門政府性基金預算支出預算表

5.   2019年部門收支預算總表

6.   2019年部門收入預算總表

7.   2019年部門支出預算總表

8.   2019年部門國有資本經營預算支出預算表

9.  2019年部門政府采購預算表

10.2019年政府購買服務預算表

 


附件:03-部門預算公開表.xlsx [107.9 KB]
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